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中油工程2025年度-2027年度内部控制审计及2025年内部审计、内部控制测试项目

中油工程2025年度-2027年度内部控制审计及2025年内部审计、内部控制测试项目公开招标公告

 

一、招标条件 

本招标项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1项目概况

中油工程2025年度-2027年度内部控制审计及2025年内部审计、内部控制测试。

2.2招标范围

根据公司内部审计和内部控制审计、内部控制测试工作实际工作需要,公司需要聘任具备证券业务资格的会计师事务所为公司提供2025-2027年度内部控制审计服务;同时需要聘任会计师事务所为公司提供2025年度1个重大项目经营管理内部审计和2025年度内部控制测试服务。

本项目分为两个标包,投标人可选择一个或两个标包投标,但需分别报价并满足各标包要求。先进行一标包评审,再进行二标包评审,两个标包采用兼投不兼中原则,一标包成交候选人不得推荐为二标包候选人。

一标包:中油工程2025年度-2027年度内部控制审计服务采购。其中2025年度内控审计服务需要根据公司专项工作要求出具阶段性内控审计报告和年度内控审计报告,投标人需要充分考虑该阶段性内控审计工作内容,对2025-2027年度内部控制审计服务单独报送每年价格和合计价格,聘期为三年,各年度服务合同经各年股东大会审议通过后签订。

二标包:中油工程2025年度内部审计和内部控制测试服务采购。

2.3服务期限:一标包:2025年度、2026年度、2027年度。自各年股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

二标包:自合同签订之日起一年之内有效。

2.4服务地点:标包1:内控审计在北京、廊坊;

标包2:内控测试在北京、廊坊,内部审计在国内。

三、投标人资格要求

3.1 投标人必须为法人,具备有效的营业执照。

3.2 投标人资质要求:

会计师事务所应当进入全国会计师事务所综合评价排名前100位。

3.3财务要求:

财务状况良好,满足履行本项目的需要。

须提供2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告,包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注。

3.4业绩要求:标包1要求2022年至投标截止时间投标人具有上市公司内控审计业绩至少3项;标包2要求2022年至投标截止时间投标人具有上市公司内控测试、内部审计业绩至少3项。

3.5人员要求:项目团队主要成员不得存在以下情形:

1) 因违法违规行为受到吊销执业证书或暂停执业行政处罚,完成整改、恢复执业资格未满三十六个月;

2)近三年内因执业质量等问题受到警告、罚款等行政处罚;

3)近三年内担任主要成员的项目因质量问题被监管机构书面警示;

需对以上人员要求提供承诺,格式自拟。

3.6 信誉要求:

1)未被责令停业整顿、吊销执业许可等处罚且处于持续状态的。

2)未被行业协会纳入不良信用记录名单且处于持续状态的。

3)投标人未被“信用中国”网站(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单,需提供查询截图。

4)投标人和法定代表人(或者负责人)未被人民法院在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人。

5)未被*(*)暂停或取消投标资格的。未被列入集团公司“三商”黑名单的。

3.7投标人关联性:投标人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标;同时不得具有国家有关法律法规或招标文件明确规定可以否决投标的其他情形。

3.8 联合体要求:

不接受

四、**

本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


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